您现在的位置: 首页>> 动态 >> 正文

每日热讯!芯源微(688037):芯源微内部控制审计报告

来源: 中财网

内部控制审计报告

沈阳芯源微电子设备股份有限公司


(资料图片)

容诚审字[2023]110Z0013号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号

外经贸大厦15层/922-926(10037)

TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

内部控制审计报告

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https//WWW.rsm.global/china/

容诚审字[2023]110Z0013号

沈阳芯源微电子设备股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“芯源微公司”)2022年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯源微公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,芯源微公司于 2022年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

相关新闻
全球微速讯:千伟业中奖号码

1、查询方法:  可以跟对彩票中奖一样自己对一下自己的配号与公布的中签号;  2、有的证券公司会电话通知或在交易软件中设